写《内部控制对会计信息质量的影响》这个题目有哪些上市公司可以写?
在撰写《内部控制对会计信息质量的影响》这一题目时,可以考虑以下几个上市公司作为研究对象:
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中信湘雅生殖与遗传专科医院:在湖南省会计学会关于2024—2025年度湖南省会计科研课题立项评审结果的公示中,陈恒的研究课题“业财融合嵌入视角下公立医院内部控制优化研究”涉及到了该医院3。
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资产评估机构:根据2024年1月至3月的记录,资产评估机构及其从业人员因商誉“不减值”结论的执业质量问题受到书面警示4。
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银行:池国华的研究“银行内部控制与信贷风险的动态防控:基于银企信贷契约视角的研究”表明,银行内部控制对信贷风险有重要影响7。
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上市公司:国办发〔2021〕30号文件要求上市公司进一步明确会计核算、内部控制、信息化建设等要求14。
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中央企业:关于做好2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作的事项,涉及到中央企业的内部控制对会计信息质量的影响18。
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北京当升材料科技股份有限公司:在2023年的采购中心报告中,提到了该公司在供应安全、内部控制信息等方面的构建和发展19。
这些公司在内部控制和会计信息质量方面都有具体的实践和研究,可以作为撰写该题目的案例分析对象。
中信湘雅生殖与遗传专科医院3 | 公立医院内部控制优化研究 业财融合视角下的研究,涉及内部控制对会计信息质量的影响。 |
资产评估机构4 | 资产评估报告商誉不减值问题 内部控制失灵对会计信息质量的影响。 |
天津市财政局、市会计学会6 | 优秀会计案例征集活动 收集的案例中可能包含上市公司内部控制对会计信息质量的影响。 |
银行7 | 银行内部控制与信贷风险 银行内部控制对会计信息质量的影响研究。 |
上市公司14 | 内部控制审计报告要求 需要出具内部控制审计报告的上市公司,其内部控制对会计信息质量的影响。 |
北京当升材料19 | 内部控制信息对投资决策的影响 内部控制信息对会计信息质量及投资决策的影响。 |
中信湘雅生殖与遗传专科医院3 | 公立医院内部控制优化研究 探讨业财融合视角下公立医院内部控制的优化。 |
北京当升材料科技股份有限公司19 | 内部控制信息对投资决策的影响 研究内部控制信息对投资决策产生重大影响的上市公司。 |
中信湘雅生殖与遗传专科医院3 | 医院内部控制研究 业财融合视角下,该医院内部控制优化研究的案例。 |
北京当升材料科技股份有限公司19 | 内部控制信息影响 采购中心构建内部控制,对投资决策产生重大影响。 |