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写《内部控制对会计信息质量的影响》这个题目有哪些上市公司可以写?

3月前
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内部控制
会计信息质量
上市公司
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在撰写《内部控制对会计信息质量的影响》这一题目时,可以考虑以下几个上市公司作为研究对象:

  1. 中信湘雅生殖与遗传专科医院:在湖南省会计学会关于2024—2025年度湖南省会计科研课题立项评审结果的公示中,陈恒的研究课题“业财融合嵌入视角下公立医院内部控制优化研究”涉及到了该医院3

  2. 资产评估机构:根据2024年1月至3月的记录,资产评估机构及其从业人员因商誉“不减值”结论的执业质量问题受到书面警示4

  3. 银行:池国华的研究“银行内部控制与信贷风险的动态防控:基于银企信贷契约视角的研究”表明,银行内部控制对信贷风险有重要影响7

  4. 上市公司:国办发〔2021〕30号文件要求上市公司进一步明确会计核算、内部控制、信息化建设等要求14

  5. 中央企业:关于做好2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作的事项,涉及到中央企业的内部控制对会计信息质量的影响18

  6. 北京当升材料科技股份有限公司:在2023年的采购中心报告中,提到了该公司在供应安全、内部控制信息等方面的构建和发展19

这些公司在内部控制和会计信息质量方面都有具体的实践和研究,可以作为撰写该题目的案例分析对象。

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上市公司内部控制案例分析
内部控制对会计信息质量的影响研究
如何评估上市公司的内部控制?
内部控制失败的上市公司案例
内部控制与企业风险管理
上市公司财务报表审计与内部控制
相关内容10

中信湘雅生殖与遗传专科医院3

公立医院内部控制优化研究 业财融合视角下的研究,涉及内部控制对会计信息质量的影响。

资产评估机构4

资产评估报告商誉不减值问题 内部控制失灵对会计信息质量的影响。

天津市财政局、市会计学会6

优秀会计案例征集活动 收集的案例中可能包含上市公司内部控制对会计信息质量的影响。

银行7

银行内部控制与信贷风险 银行内部控制对会计信息质量的影响研究。

上市公司14

内部控制审计报告要求 需要出具内部控制审计报告的上市公司,其内部控制对会计信息质量的影响。

北京当升材料19

内部控制信息对投资决策的影响 内部控制信息对会计信息质量及投资决策的影响。

中信湘雅生殖与遗传专科医院3

公立医院内部控制优化研究 探讨业财融合视角下公立医院内部控制的优化。

北京当升材料科技股份有限公司19

内部控制信息对投资决策的影响 研究内部控制信息对投资决策产生重大影响的上市公司。

中信湘雅生殖与遗传专科医院3

医院内部控制研究 业财融合视角下,该医院内部控制优化研究的案例。

北京当升材料科技股份有限公司19

内部控制信息影响 采购中心构建内部控制,对投资决策产生重大影响。

以上内容由AI搜集生成,仅供参考

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